Uitgaven

9,15%
€ 15.220.700
9,15% Complete

Inkomsten

1,1%
€ -1.838.600
1,1% Complete

Saldo

2054,99%
€ 13.382.100

Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie

Uitgaven

9,15%
€ 15.220.700
9,15% Complete

Inkomsten

1,1%
€ -1.838.600
1,1% Complete

Saldo

2054,99%
€ 13.382.100

Beschrijving
Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden, per taakveld worden een aantal deeltaken genoemd zodat een beeld kan worden gevormd van de feitelijke inhoud:

  • 5.1 Sportbeleid en activering - niet fysieke maatregelen ter stimulering van professionele -en amateursport:
    - ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening;
    - ondersteunen van organisaties die zich met sport bezig houden;
    - sport in de buurt en combinatiefuncties.
  • 5.2 Sportaccommodaties - alle accommodaties voor sportbeoefening:
    -sporthallen, zwembaden;
    -(groen en kunst-)velden, terreinen en opstallen inclusief faciliteiten en technische voorzieningen;
    -trapveldjes in de wijk.
  • 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie - activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, dans en toneel:
    - subsidiëren van podia voor muziek, dans en toneel;
    - accommodaties voor beeldende kunst;
    - kunstzinnige vorming en cultuureducatie, bevorderen van een educatief aanbod;
    - overkoepelende organen voor kunstbeoefening.
  • 5.4 Musea
    - historische archieven.
  • 5.5 Cultureel erfgoed - taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed:
    - historische gebouwen, beschermde stads -en dorpsgezichten en overige objecten met historische waarde in de publieke ruimte;
    - subsidie, beheer, onderhoud toezicht en handhaven van cultureel erfgoed.
  • 5.6 Media - zorg voor fysieke en elektronische cultuurdrager:
    - bibliotheken;
    - lokale pers en omroep;
  • 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie:
    - natuur en landschapsbescherming;
    - aanleg, onderhoud openbaar groen, parken;
    - aanleg en onderhoud van speelvoorzieningen;
    - boomplantdagen en volkstuinderverenigingen.

 

 

Wat willen we bereiken?
Barendrecht is een groen en bruisend dorp waar alle inwoners van kunnen profiteren

Om dit te bereiken hebben we ons de volgende hoofddoelen gesteld:

•    Hoofddoel 1: Meer inwoners zijn mentaal en fysiek gezond, kunnen zich ontwikkelen en (naar vermogen) meedoen;
•    Hoofddoel 2: Fysieke leefomgeving aantrekkelijk maken en houden.

Om het hoofddoel te bereiken, hebben we deze opgedeeld in meerderere (sub)doelen met daaraan gekoppeld de concrete maatregelen. Deze worden toegelicht in de komende deelhoofdstukken.

Hoofddoel 1: Meer inwoners zijn mentaal en fysiek gezond, kunnen zich ontwikkelen en (naar vermogen) meedoen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Hoofddoel 1: Meer inwoners zijn mentaal en fysiek gezond, kunnen zich ontwikkelen en (naar vermogen) meedoen - Wat willen we bereiken?

Subdoel 1c: We faciliteren toegankelijke sport- en beweegmogelijkheden voor inwoners van 0-100 jaar.

Terug naar navigatie - Hoofddoel 1: Meer inwoners zijn mentaal en fysiek gezond, kunnen zich ontwikkelen en (naar vermogen) meedoen - Wat willen we bereiken? - Subdoel 1c: We faciliteren toegankelijke sport- en beweegmogelijkheden voor inwoners van 0-100 jaar.

Wat gaan we er voor doen?

Hoofddoel 2: Fysieke leefomgeving aantrekkelijk maken en houden

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Hoofddoel 2: Fysieke leefomgeving aantrekkelijk maken en houden - Wat willen we bereiken?

Subdoel 2b: We versterken bestaande en creëren nieuwe recreatieplekken

Terug naar navigatie - Hoofddoel 2: Fysieke leefomgeving aantrekkelijk maken en houden - Wat willen we bereiken? - Subdoel 2b: We versterken bestaande en creëren nieuwe recreatieplekken

Wat gaan we er voor doen?

Subdoel 2c: We zorgen voor meer groen in onze woonwijken en onze groen- en recreatiegebieden worden toegankelijker en vergroot

Terug naar navigatie - Hoofddoel 2: Fysieke leefomgeving aantrekkelijk maken en houden - Wat willen we bereiken? - Subdoel 2c: We zorgen voor meer groen in onze woonwijken en onze groen- en recreatiegebieden worden toegankelijker en vergroot

Wat gaan we er voor doen?

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Terug naar navigatie - Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie - Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Nr. BBV Indicator Beschrijving indicator Begroting 2025 Begroting 2024
BD NL BD NL
1. Niet-sporters (bron: GGD+CBS+RIVM)1 Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners. 46,7% (2022) 46,4% (2022) 48,3% (2020) 49,3% (2020)
1 De Gezondheidsmonitor kent een frequentie van eens per vier jaar op het detailniveau van gemeenten. Op landelijk niveau wordt dit onderzoek jaarlijks gehouden.

Wat mag het kosten? Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Terug naar navigatie - Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie - Wat mag het kosten? Programma Sport, Cultuur en Recreatie
Overzicht lasten en baten op taakveldniveau Begroting 2025 na wijziging Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029
Lasten
5.1:Sportbeleid en activering 462.000 408.100 406.900 406.200 403.900
5.2:Sportaccommodaties 4.916.200 4.622.100 4.970.100 5.052.300 5.049.600
5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.722.000 2.234.100 2.191.300 2.181.500 2.178.800
5.4:Musea 0 0 0 0 0
5.5:Cultureel erfgoed 164.200 164.500 183.000 148.000 138.000
5.6:Media 1.361.100 1.441.500 1.440.300 1.438.900 1.437.400
5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.489.000 6.350.400 6.348.800 5.996.200 6.030.500
Totaal Lasten 15.114.500 15.220.700 15.540.400 15.223.100 15.238.200
Baten
5.2:Sportaccommodaties -1.444.500 -1.299.000 -1.299.000 -1.299.000 -1.299.000
5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -393.900 -319.600 -319.600 -319.600 -319.600
5.5:Cultureel erfgoed 0 -12.400 -12.400 -4.400 -4.400
5.6:Media -142.700 -138.100 -138.100 -138.100 -138.100
5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie -67.100 -69.500 -69.500 -69.500 -69.500
Totaal Baten -2.048.200 -1.838.600 -1.838.600 -1.830.600 -1.830.600

Toelichting meerjarenbeeld

Terug naar navigatie - Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie - Toelichting meerjarenbeeld

(Kolom Begroting 2025 na wijziging zijn de bedragen na de Turap 2025)

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering
In 2025 is een besparing op sportsubsidies opgenomen van € 69.500 en vanaf 2026 € 138.500.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties
In 2025 zijn lasten van € 300.000  begroot voor groot onderhoud zwembad Inge de Bruijn. Daarnaast zijn in 2025 zowel de lasten als de baten € 180.000 hoger in verband met de specifieke uitkering Stimulering Sport 2024-2025.
Vanaf 2027 nemen de lasten toe door met name de afschrijvingslasten van het buitenzwembad Inge de Bruijn.

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Vanaf 2026 nemen de lasten toe door met name de afschrijvingslasten van 't Trefpunt. Daarnaast zijn de subsidies voor cultuur vanaf 2026 met 5% verhoogd.

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie
Voor 2025 is € 150.000 incidenteel beschikbaar gesteld voor projecten uit 2024 die een langere doorlooptijd hadden. Vanaf 2028 is een besparing op openbaar groen van € 375.000 opgenomen.