Uitgaven

4,39%
€ 6.275.400
4,39% Complete

Inkomsten

0,07%
€ -105.700
0,07% Complete

Saldo

6655,56%
€ 6.169.700

Programma 2 Veiligheid

Uitgaven

4,39%
€ 6.275.400
4,39% Complete

Inkomsten

0,07%
€ -105.700
0,07% Complete

Saldo

6655,56%
€ 6.169.700

Beschrijving
Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden, per taakveld worden een aantal deeltaken genoemd zodat een beeld kan worden gevormd van de feitelijke inhoud:

  • 1.1 Crisisbeheersing en brandweer - alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen kosten  van de bestuursorganen en de facilitering ervan:
    -brand en rampenbestrijding;
    -preventieve maatregelen t.b.v. de fysieke veiligheid.
  • 1.2 Openbare orde en veiligheid:
    -toezicht en handhaving openbare orde, parkeren, BOA's;
    -Wet Bibob en bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit;
    -veilige woon -en leefomgeving;
    -antidiscriminatiebeleid;
    -dierenbescherming.

Wat willen we bereiken?
Een veilige woon- en leefomgeving voor iedereen die hier woont, werkt en onderneemt.

Om dit te bereiken hebben we ons de volgende hoofddoelen gesteld:

•    Hoofddoel 1: Bevorderen en in stand houden van de openbare orde en veiligheid;
•    Hoofddoel 2: Verhogen van de veiligheidsbeleving;
•    Hoofddoel 3: Een leefomgeving die schoon, heel en veilig is.

Om het hoofddoel te bereiken, hebben we deze opgedeeld in meerderere (sub)doelen met daaraan gekoppeld de concrete maatregelen. Deze worden toegelicht in de komende deelhoofdstukken.

Hoofddoel 1: Bevorderen en in stand houden van de openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Subdoel 1a: Terugdringen criminaliteit

Terug naar navigatie - Subdoel 1a: Terugdringen criminaliteit

Wat gaan we er voor doen?

Subdoel 1b: Versterken samenwerking veiligheidspartners

Terug naar navigatie - Subdoel 1b: Versterken samenwerking veiligheidspartners

Wat gaan we er voor doen?

Hoofdoel 2: Verhogen van de veiligheidsbeleving

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Subdoel 2a: Versterken communicatie over veiligheid

Terug naar navigatie - Subdoel 2a: Versterken communicatie over veiligheid

Wat gaan we er voor doen?

Hoofddoel 3: Een leefomgeving die schoon, heel en veilig is

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Subdoel 3b: Vandalisme structureel effectief aanpakken

Terug naar navigatie - Subdoel 3b: Vandalisme structureel effectief aanpakken

Wat gaan we er voor doen?

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Nr. BBV Indicator Beschrijving indicator Begroting 2024 Begroting 2023
BD NL BD NL
1. Winkeldiefstal per 1.000 inwoners (bron: CBS) Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. 1,4 (2022) 2,3 (2022) 1,1 (2021) 1,8 (2021)
2. Diefstal uit woning per 1.000 inwoners (bron: CBS) Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. 1,2 (2022) 1,4 (2022) 0,8 (2021) 1,3 (2021)
3. Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners (bron: CBS) Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). 3,5 (2022) 4,6 (2022) 3,0 (2021) 4,3 (2021)
4. Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners (bron: CBS) Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners. 4,5 (2022) 6,0 (2022) 4,6 (2021) 6,1 (2021)
5. Diefstal van brom-,snor-,fietsen per 1.000 inwoners (bron: dataportaal Politie) Het aantal diefstallen van brom-,snor-, fietsen per 1.000 inwoners. 2,9 (2022) 5,2 (2022) 2,5 (2021) 4,2 (2021)

Wat mag het kosten? Programma Veiligheid

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten? Programma Veiligheid
Overzicht lasten en baten op taakveldniveau Begroting 2023 na wijziging Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
1.1:Crisisbeheersing en brandweer 2.993.800 3.242.500 3.594.900 3.763.400 3.763.400
1.2:Openbare orde en veiligheid 2.697.600 3.032.900 3.082.100 3.088.000 3.086.800
Totaal Lasten 5.691.400 6.275.400 6.677.000 6.851.400 6.850.200
Baten
1.2:Openbare orde en veiligheid -91.800 -105.700 -105.700 -105.700 -105.700
Totaal Baten -91.800 -105.700 -105.700 -105.700 -105.700

Toelichting meerjarenbeeld

Terug naar navigatie - Toelichting meerjarenbeeld

(Kolom Begroting 2023 na wijziging is bedrag na 2e Turap 2023)

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
De toename van de lasten komt met name door de bijdrage aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR).

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid
Vanaf 2024 is de verdeling van personeelskosten naar de taakvelden veranderd in verband met de ontvlechting van de BAR-Organisatie. Voor een toelichting verwijzen we naar het onderdeel taakvelden in de financiële begroting.